2019年6月,集團在紀檢監察室部門下增設二級科室集團內審科,改變了原先只有紀檢監察的監督職能局面,增加了內部監督職能,將內部審計的監督職能和紀檢監察的監督職能有機結合。
設立兩年來內,內審科按照集團工作規劃和目標,每年制定內審工作計劃,規范有序地開展集團內部審計工作,對集團下屬院區及分院開展集團內部各項經濟活動的審計,召開內審反饋會,出具審計報告,已提出審計合理化建議近百條,對發現的問題及時督促整改,保證問題得到整改并落實。
▲攝于審計現場
▲攝于內審反饋會
其中集團內審科就廉政高風險領域進行重點審計,不定期對財務管理、高值耗材采購、醫療設備采購、公務接待,外包合同等項目進行重點審計,反復審計,對發現問題及時督促整改并得到落實,做到持續改進有成效。
清廉醫院建設任重而道遠,內部審計工作應持之以恒,不斷創新工作方法和工作思路,發揮審計監督職能,與紀檢監察相互協作,完善集團內部監督體系,規范集團內部各項管理制度和流程,防控風險,進一步推進集團清廉醫院建設。