2022年2月11日集團內部審計小組年終工作會議順利召開,會議由紀委書記崔敏主持,集團院長、三院區負責院長、黨政綜合辦主任、紀檢監察室主任、內審科主任參加。
會上內審科副主任蔡秋萍匯報了2021年集團內審工作情況,通過審計共發現問題38項,已完成整改35項,其余正在整改中,追回資金共計25411.3元,提出審計合理化建議32項,圓滿地完成了2021年度的工作目標和任務。
隨后蔡秋萍在會上提交了2022年集團內審工作計劃,集團紀委書記崔敏就2022年的內審項目安排做進一步闡明,小組成員就內審項目內容的可行性及重要性進行了討論與交流,并發表意見和建議。
最后集團院長陸國強就今后集團內審工作重點開展的方向和工作要求做了重要講話,提出內審工作應突出重點,強化實效,多方位、更細致、更深入地推進工作,保質保量地完成內審項目,要充分發揮內部審計在規范醫院醫療收支行為、提高醫院經濟效益等方面的積極作用,通過內部審計進一步促進集團規范化管理,保證集團可持續健康發展。